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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2018Propuesta de una herramienta metodológica para la Administración del Riesgo Operativo en pos de la optimización del control interno dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Azuay fuera de la capital de provinciaCoronel Rivera, René; Cisneros Reino, Juan Fernando
2018Auditoría financiera a la empresa “Constructora Altavistacorp Cía. Ltda.” Período 2016.Guamán Velesaca, Manuel Melchor; Vintimilla Ochoa, Valeria
2012Aplicación del Control Interno en La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Sucursal Cuenca en las Areas Crédito e InversionesArpi, Miguel Ángel; Cobos Ruiz, Diana Jackeline
2013Auditoría de Gestión a los Procesos de Gestión de Talento Humano del Hospital General Vicente Corral Moscoso en Cumplimiento a la LOSEPArpi, Miguel Ángel; Zhingri Velásquez, Andrés Oswaldo; Sanmartín Quezada, Miriam Janneth
2011Auditoría de gestión al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y PescaArpi, Miguel Ángel; Ordóñez Quezada, Ana Paula
2013Evaluación del sistema de control interno en la empresa Impartes Mazda s. A. en base al modelo Coso Erm en el periodo 2011Arpi, Miguel Ángel; Abril Espinoza, Carlos Alberto; Bustamante Fajardo, Tania Maricela
2012Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda.Arpi, Miguel Ángel; Carrión Romero, Edith Liliana; Orellana León, Mónica Monserrath
2015Auditoría de Gestión al Sistema Administrativo y Logística del Gobierno Provincial del Azuay a los Subsistemas de Adquisiciones y BodegaPeña Cordero, Genaro; Ávila Campoverde, Adriana Sofía; Berrezueta Neira, Marcelo Andrés
2013Guía de auditoría de gestión para el Departamento de Auditoría en Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.Cubero Abril, Teodoro; Ávila Pacheco, Álvaro Teodoro