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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2014Evaluación de Control Interno en base al Modelo COSO II ERM, para la empresa de ¨CALZADO ITALIA¨, del Cantón GualaceoLópez Córdova, Miriam Elizabeth; Andrade Maldonado, Verónica Alexandra
2011Propuesta de un Manual de Auditoría de Gestión para el Departamento de Posgrados de la Universidad del AzuayMoscoso Serrano, María Ximena; Arpi Zhangallimbay, Luis Oswaldo
2018Auditoría de Gestión al proceso de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín AzuayoCubero Abril, Teodoro; Cabrera Cabrera, Jenny Carolina; Illescas Maita, Lourdes Maritza
2019Auditoría de cumplimiento a la normativa interna de la empresa municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Gualaceo (EMAPAS G EP)Toral Castillo, Ana Belén; Campoverde Peñaranda, Nancy Ximena; Lituma Saquicela, Daniela Mercedes
2020Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Paccha para los periodos 2017 - 2018Bermeo Molina, Raquel; Bernal Bernal, Adriana Maribel; Faicán Velecela, Eliana Marcela
2020Evaluación del riesgo operativo derivado de la inobservancia a las Normas de Control Interno en el área financiera del Sector Público Municipal de Movilidad de Cuenca, en el período 2017 – 2019Pauta Ortiz, Juan Carlos; Salazar Armas, Catherine Abigail
2020Evaluación del Sistema de Control Interno de la Constructora Industrial Heras & Asociados Cía. Ltda. y propuesta de mejorasBermeo Molina, Raquel; Aguilar Jiménez, Blanca Yolanda; Quintuña Sucuzhaña, Blanca Estefania
2020Auditoría Financiera a la empresa LANCOMTRI S.A. periodo 2018Toral Castillo, Ana Belén; Lozano Serrano, Julia Andrea
2017Auditoría de gestión al departamento administrativo financiero de la Junta Provincial de Defensa del Artesano del Azuay por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015Jaramillo Granda, Humberto; Beltrán Carpio, Gabriela Patricia
2018Evaluación de control interno al sistema organizacional de la empresa Telecosta TecemCubero Abril, Teodoro; Segarra Mogrovejo, María Verónica