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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2012Evaluación del control interno al área de Caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, al 31 de marzo de 2012Ortiz Figueroa, Franklin; Saldaña Avila, Marco Antonio
2011Auditoría de gestión a Italimentos Cía. Ltda.Cubero Abril, Teodoro; Robles, Tania; Simbaña, Mariela
2012Control de recursos y riesgos aplicado en Fibro Acero S.A.Cubero Abril, Teodoro; Moscoso Arévalo, Eleana
2014Evaluación del sistema de control interno al proceso de ventas en la empresa “Ferretería Logroño”Cubero Abril, Teodoro; Barrera Bermeo, Johanna Celestina
2014Sistema de Control Interno en el Área de Crédito y Recuperación de Cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín AzuayoElizalde Raad, María Eugenia; Terreros Loyola, Andrea Patricia; Cuesta Sánchez, María José
2014Administración de riesgos empresarial basado en el Método RISICAR aplicado al proceso de potabilización de agua del sistema comunitario autónomo de agua potable proyecto NERO.Guevara Segarra, María Fernanda; Quito Baculima, Juan Fernando; López López, Walter Ismael
2013Auditoría de gestión a los departamentos de ventas y bodega de la empresa Lislop S. A.Jaramillo Granda, Humberto; Romero Ruilova, Alexandra Maricela
2014Control de inventarios aplicado a empresas comerciales basado en el Coso ErmEspinoza Idrovo, Jorge Iván; Alvear Zamora, Gladys Elizabeth
2012Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda.Arpi, Miguel Ángel; Carrión Romero, Edith Liliana; Orellana León, Mónica Monserrath