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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2015Elaboración de una Auditoria Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Personal Docente, Administrativo y de Servicios de la Unidad Educativa La SalleJaramillo Baca, Santiago; Calle Crespo, Erika Estefanía
2013Elaboración de una Auditoria Integral a la Distribuidora "Modesto Casajoana Cía. Ltda."Elizalde Raad, María Eugenia; Loyola Casajoana, Aida Alexandra
2015Estudio comparativo del proceso de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Gualaceo para el periodo Enero 2011 – Diciembre 2013Ordóñez Romero, Hortensia Eduvigis; Suárez Carchipulla, Norma Azucena
2014Evaluación a la gestión del departamento de cartera de Señalex Cía. Ltda. al año 2012Condo Daquilema, Diego Oswaldo; Campos Vásquez, Lisseth Paulina; Rojas Ochoa, María Eugenia
2017Evaluación al sistema de control interno del departamento de recursos humanos de la empresa Pronaca C.A. en base al modelo coso, en el periodo 2016Piedra Aguilera, Marco Antonio; Muñoz Alvarado, Jessica Gabriela
2016Evaluación Comparativa del Sistema de Control Interno del Sector Comercial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón MoronaCubero Abril, Teodoro; Pesántez Rodríguez, Judith Cristina
2016Evaluación de control interno a inventarios de materia prima del Molino del grupo Cartopel S.A.I.Cubero Abril, Teodoro; Guiracocha Banegas, Mariela Katherine; Jarama Illescas, María De Lourdes
2018Evaluación de Control Interno a los procedimientos de la Sección de Remuneraciones de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.Ruilova Blacio, Ximena del Cisne; Rodas Chérrez, Alexandra Betsabé
2018Evaluación de control interno al sistema organizacional de la empresa Telecosta TecemCubero Abril, Teodoro; Segarra Mogrovejo, María Verónica
2014Evaluación de Control Interno en base al Modelo COSO II ERM, para la empresa de ¨CALZADO ITALIA¨, del Cantón GualaceoLópez Córdova, Miriam Elizabeth; Andrade Maldonado, Verónica Alexandra
2018Evaluación de control interno en la empresa “PHARMAVET LC” de la ciudad de Cuenca en el período 2016López Córdova, Miriam Elizabeth; León Calle, Alejandro Román
2012Evaluación de Control Interno en la Mueblería Madeform al 30 de Junio del 2011Ortiz Figueroa, Franklin; Morocho Segarra, Diego Armando; Román López, David Esteban
2020Evaluación de los procedimientos internos aplicados por una firma auditora en el periodo 2017, utilizando una metodología que mitigue el riesgo operativoAbril Fajardo, Ximena Catalina; Domínguez Gómez, Natalia Karina
2009Evaluación de riesgos de fraude en una empresa de televisión por cable y recomendaciones para ejorar su estructura de control internoDelgado Loor, Fabián; Lovato Subía, Bertha; Peralta Zúñiga, Henry
2015Evaluación del Control InternoJaramillo Granda, Humberto; García Juca, Jessica Fernanda
2021Evaluación del control interno a los inventarios de la Empresa Comercial Luna Pazmiño Cía. Ltda. en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019Espinoza Flores, Orlando Esteban; Cárdenas Altamirano, Iván Miguel
2012Evaluación del control interno al área de Caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, al 31 de marzo de 2012Ortiz Figueroa, Franklin; Saldaña Avila, Marco Antonio
2011Evaluación del control interno de captaciones a plazo fijo en la Cooperativa TransfiecElizalde Raad, María Eugenia; Izquierdo Chacón, Patricia Fernanda; Valverde Ordóñez, Juan José
2014Evaluación del control interno en el departamento de sistemas a Industria de Alimentos la Europea en el periodo 2013 y emitir un informe de resultadosCubero Abril, Teodoro; Mendieta Piedra, Fanny Mariela; Saavedra Ramírez, Yajaira Alexandra
2013Evaluación del control interno en la Agencia de Viajes Vilcatur Cía. Ltda.Peña Cordero, Genaro; Carrión Bravo, Daniela Estefanía; Saquicela Cobos, María Fabiola