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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2018Diseño de Herramientas de Control Interno para el Área Administrativa – Financiera de las Universidades Privadas de la Ciudad de Cuenca: Caso Universidad del AzuayBustamante León, Martín; Astudillo Sarmiento, Paola Regina; Orellana León, Verónica Monserrath
2017Propuesta e implementación de herramientas de Control Interno para el área de atención al cliente de la empresa Balnearios Durán S.A. basado en el marco integral de control interno COSO 2013Peña Cordero, Genaro; Carmona Rios, Nancy Cristina
2017Examen especial a la dirección financiera de la Federación Deportiva del Azuay, período 2015Cubero Abril, Teodoro; Caldas Calle, Nataly Rosalía
2017Análisis del Sistema de Control Interno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, aplicado al Núcleo del Azuay, según el COSO II, al 30 de junio del 2015Ortiz Figueroa, Franklin; Ayala Palacios, Tamara Cecilia
2017Examen Especial a la Cuenta de Ingresos Corrientes del Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015Ortega Arteaga, Paola; Valencia Encalada, Tania Silvana; Brito Brito, Andrea de la Nube
2016Diagnóstico sobre la evaluación del control interno en las pymes del sector hotelero de la ciudad de Cuenca.Cubero Abril, Teodoro; Jiménez Herráez, Juan Diego; Muñoz Abril, Gabriela Estefanía
2012Análisis de Riesgos a la Mobiliaria GREPCO S.A. aplicando el método RISICARProaño Rivera, Wazhington Bladimir; Salamea Sánchez, Pablo Andrés; Martínez Martínez, María José
2018Propuesta de una herramienta metodológica para la Administración del Riesgo Operativo en pos de la optimización del control interno dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Azuay fuera de la capital de provinciaCoronel Rivera, René; Cisneros Reino, Juan Fernando
2018Auditoría financiera a la empresa “Constructora Altavistacorp Cía. Ltda.” Período 2016.Guamán Velesaca, Manuel Melchor; Vintimilla Ochoa, Valeria
2020Propuesta de una herramienta metodológica para determinar falencias del control interno aplicable a la Unidad administrativa financiera de una EODCrespo Martínez, Paúl Esteban; González Asanza, Viviana Lisseth