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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2019Propuesta de un Sistema de Control Interno para el Proceso de Producción de Plástico en el sector Industrial basado en un análisis de riesgos operacionalesLoyola Ochoa, Diego Mauricio; Picón Salamea, Ana Lucía
2019Propuesta de una guía de mejores prácticas en el área de auditoría interna de una entidad bancaria para la detección de fraudesOrellana Tosi, Iván Andrés; Sojos Rojas, Javier Marcelo
2019Evaluación del Riesgo Operativo derivado de las falencias en la aplicación del control interno dentro del área administrativa financiera de las Entidades analizadas en el periodo 2014-2017Abril Fajardo, Ximena Catalina; Zeas Villalba, María Augusta
2019Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras del GAD Municipal del Cantón Girón, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017López Córdova, Miriam Elizabeth; Bueno Pulla, Delia Narcisa; Lalvay Chunchi, Jenny Maribel
2019Auditoría Financiera a la Compañía Cuencana de Transporte Urbano COMCUETU S.A, al 31 diciembre de 2017López Córdova, Miriam Elizabeth; Solis Otavalo, Andrea Valeria
2019Auditoría Financiera a los Estados Financieros de la GASOLINERA CHORDELEG, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017López Córdova, Miriam Elizabeth; Ortega Balbuca, Ana Gabriela
2019Evaluación del sistema de control interno al proceso de compra de cartera en la empresa Cresafe Cía. Ltda. basado en el modelo COSO IIICondo Daquilema, Diego Oswaldo; Fernández Flores, Gabriela Paola
2019Auditoría de cumplimiento a la normativa interna de la empresa municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Gualaceo (EMAPAS G EP)Toral Castillo, Ana Belén; Campoverde Peñaranda, Nancy Ximena; Lituma Saquicela, Daniela Mercedes