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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2014
Sistema de Control Interno en el Área de Crédito y Recuperación de Cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
Elizalde Raad, María Eugenia
;
Terreros Loyola, Andrea Patricia
;
Cuesta Sánchez, María José
2019
Evaluación del Riesgo Operativo derivado de las falencias en la aplicación del control interno dentro del área administrativa financiera de las Entidades analizadas en el periodo 2014-2017
Abril Fajardo, Ximena Catalina
;
Zeas Villalba, María Augusta
2021
Propuesta de modelo de Control Interno basado en el Método COSO ERM para empresas constructoras
Crespo Martínez, Paúl Esteban
;
Arias Piedra, Katherine Daniela
2020
Propuesta de una herramienta metodológica para determinar falencias del control interno aplicable a la Unidad administrativa financiera de una EOD
Crespo Martínez, Paúl Esteban
;
González Asanza, Viviana Lisseth
2023
Importancia del control interno y su evaluación como herramienta de prevención y detección de riesgos empresariales en las organizaciones: Revisión bibliográfica.
Aguirre Quezada, Juan Carlos
;
Salazar Vásquez, Cristina Yamileth
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Arias Piedra, Katherine Daniela
1
Cuesta Sánchez, María José
1
González Asanza, Viviana Lisseth
1
Salazar Vásquez, Cristina Yamileth
1
Terreros Loyola, Andrea Patricia
1
Zeas Villalba, María Augusta
Título
1
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1
BALANCE SCORECARD
1
CALIFICACIÓN ACTIVOS DE RIESGO
1
COMUNICACIÓN
1
COSO ERM
1
COSO ERM
1
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
1
ESTRATEGIA
1
GESTIÓN OPERATIVA
1
MODELO COSO
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2014
1
2019
1
2020
1
2021
1
2023