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Título : Evaluación del control interno de la gestión de la cartera en riesgo de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, oficinas Chilla y Zaruma, año 2017
Autor : Toral Castillo, Ana Belén
Arévalo Plasencia, Lila Marsella
Vera Guzmán, Gabriela del Rocío
Palabras clave : EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO;CRÉDITOS;CARTERA DE RIESGOS;ÍNDICE DE MOROSIDAD;COSO III
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Universidad del Azuay
Resumen : El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el objetivo de evaluar el sistema de control interno de la cartera de riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, de las oficinas ubicadas en Chilla y Zaruma, provincia El Oro; al considerar que el índice de morosidad se incrementó en el año 2017. La metodología empleada tuvo un enfoque mixto (cuanti-cualitativo). El control interno fue evaluado utilizando las distintas técnicas de auditoría, entre las que se destacan: entrevistas y cuestionarios elaborados según el marco integrado de control interno, COSO III. Como resultado del presente trabajo, se obtuvo que existe un nivel de confianza bajo en el sistema de control interno en las oficinas de Chilla y Zaruma.
metadata.dc.description.degree: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría
URI : http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9514
Aparece en las colecciones: Facultad de Ciencias de la Administración

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